1、负责审查评价公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,组织检查、督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施;
2、负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作(含同级审计)和各项专项稽核工作,起草各项稽核工作的计划和方案,完成季度稽核审计报告和专项稽核报告;
3、协助完善稽核、内审相关制度、流程;
4、负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作;
5、负责稽核、审计资料的整理和归档保管。