年底预估了成本次年1月收到实际成本发票会计分录的做账方法:
1月年初,先冲减暂估分录
贷:应付账款
收到发票时,做账:
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
因为年底曾经预估了成本并入账了,会计分录为:
年底预估了成本次年1月收到实际成本发票会计分录怎么做急求答案,帮忙回答下
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